內部審計是促進行政事業(yè)單位治理體系和治理能力現代化的重要手段,對行政事業(yè)單位的改革發(fā)展起著重要的長效作用。然而,行政事業(yè)單位內部審計工作開展時間較短,遇到的困難和問題較多;有關內部審計流程化、規(guī)范化指導的書籍欠缺,為此,我們編寫了本書。
本書按照《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號),結合行政事業(yè)單位實際工作,從理論及實踐兩個方面,對行政事業(yè)單位的內部審計進行系統(tǒng)性構建。全書共十五章,審計實務及案例是核心內容,與時俱進地選擇了體現新時代行政事業(yè)單位內部審計特征的典型業(yè)務進行介紹,通過案例教學方式,對各類內部審計的典型業(yè)務進行由淺入深、理論聯系實際的詳細講解。案例抓住關鍵環(huán)節(jié)和風險要點,分析審計工作存在的隱患,給出切實可行的建議,真正為行政事業(yè)單位規(guī)范開展內部審計提供專業(yè)指導。
本書具有系統(tǒng)性、前瞻性、專業(yè)性、實用性,特色鮮明,可作為行政事業(yè)單位財會人員、審計等政府部門工作人員以及會計師事務所等中介機構從業(yè)人員開展內部審計等工作的參考用書。
曹文莉:
高級會計師,陜西省會計領軍人才,全國財政系統(tǒng)先進個人,陜西省高級會計師評審專家。現任西安長興會計師事務所行政事業(yè)部經理。先后參與撰寫出版專業(yè)教材和書籍15本;發(fā)表專業(yè)論文20余篇;承擔省財政廳、西安市財政局多項課題的研究任務。
馮海燕:
本科學歷,陜西省審計廳內審指導監(jiān)督處處長。2000年從部隊轉業(yè)至省財政廳,從事財政管理工作20余年。2019年機構改革調整到省審計廳工作。參與多個特大型和大型審計項目,擔任審計組長;負責構建陜西省西咸新區(qū)財務管理、內部審計監(jiān)督體系和國庫集中支付系統(tǒng);具有較為豐富的審計工作經驗。
黨江艷:
高級會計師,西安工業(yè)大學審計處處長,陜西省行政事業(yè)類會計領軍人才,碩士生導師。研究方向為:內部審計、政府會計、管理會計等。主持相關課題10余項,發(fā)表論文10余篇。
常瑩:
高級會計師,陜西科技大學審計處副處長,陜西省行政事業(yè)類會計領軍人才。研究方向為:內部審計、財務會計、內部控制等。負責專業(yè)課題6項,發(fā)表論文10余篇。
齊紅波:
陜西省會計領軍人才,會計專業(yè)碩士(MPACC),高級會計師職稱,持有注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師、注冊咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)資格。
長期以來在財務會計管理一線工作,熟悉國家財稅制度、會計制度、管理會計制度以及投資理論相關知識。