中教金典
中教圖書商城
館配數(shù)據(jù)采訪
教材巡展網上行
在線客服
歡迎進入網上館配會薦購選采服務平臺 圖書館單位會員
注冊
圖書館讀者/館員
登錄
首頁
平臺現(xiàn)貨書目
中圖法目錄
出版社目錄
擬出版書目
基教幼教目錄
數(shù)字資源目錄
平臺使用指南
平臺介紹
書單推薦
更多
·二十四節(jié)氣|白露
·二十四節(jié)氣|處暑
·二十四節(jié)氣|立秋
·二十四節(jié)氣|大暑
·二十四節(jié)氣|夏至
·科學出版社精品典藏
·清華大學出版社—2024年度好
·二十四節(jié)氣 | 立春
新書推薦
更多
·《中國經濟學(2025年第2輯總
·《高速閱讀法:用學到的知識
·《行為博弈》
·《神經網絡設計與應用》
·《精準落實》
·《新生物學本質主義研究》
·《賞文物話中醫(yī)》
·《把熱愛變成事業(yè)》
企業(yè)內部會計控制與全面預算管理研究
定 價:88 元
當前圖書已被 1 所學校薦購過!
查看明細
作者:趙振虹,李征陽,賴寒著
出版時間:2024/6/1
ISBN:9787203128298
出 版 社:山西人民出版社
中圖法分類:
F239.45
頁碼:197頁
紙張:
版次:1
開本:26cm
9
7
1
8
2
7
8
2
2
0
9
3
8
讀者對象
:企業(yè)管理內部審計研究人員,企業(yè)預算管理研究人員
內容簡介
本書首先講述了企業(yè)內部控制的原理方法、控制活動以及風險評估,其次探討了內部的審計與控制評價,最后敘述了全面預算管理的知識、編制與創(chuàng)新發(fā)展等。主要內容包括:內部控制的基本原理;內部控制的目標、原則與方法、設計等。
你還可能感興趣
內部審計
國際注冊內部審計師CIA考試應試指南:內部審計實務
內部審計學(高等學校經濟管理類主干課程教材·審計系列)
內部審計理論與方法—基于2013內部審計準則的解釋
內部審計要素
企業(yè)內部審計理論與實務研究
我要評論
您的姓名
驗證碼:
留言內容
公司介紹
榮譽資質
定向推薦書目
出版社授權
采訪數(shù)據(jù)下載(EXCEL格式)
采訪數(shù)據(jù)下載(ISO格式)
出版社登錄
聯(lián)系我們
Copyright 1993-2025
www.wsgph.com
Inc.All Rights Reserved
技術支持:山東中教產業(yè)發(fā)展股份有限公司 客服電話:400-0531-123
魯ICP備18038789號-6